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索 引 号: XM03206-0500-2019-00142 文    号:
宣布机构: 杏滨街道 发文日期: >2019-07-09
名    称: 2019年杏滨街道预算说明
摘    要: 2019年杏滨街道预算说明
主 题 词:

2019年杏滨街道预算说明

光阴: >2019-07-09 来源:手机赌钱信誉平台登录 阅读人数:

  目   录

  第一部分  部分概况

  一、部分重要职责

  二、部分预算单位基本环境

  三、部分重要工作任务

  第二部分  2019年部分预算说明

  一、2019年部分预算收支全体环境

  二、一样平常大众预算财政拨款支出预算环境

  三、政府性基金预算财政拨款支出环境

  四、“三公”经费财政拨款预算环境

  五、其余重要事项的环境说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2019年部分预算附表

  一、部分收支预算总表

  二、部分预算支出总表

  三、部分支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、 一样平常大众预算支出环境表

  六、一样平常大众预算基本支出经济分类环境表

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出环境表

  第一部分  部分概况

  一、部分重要职责

  杏滨街道做事处的重要职责是:

  (一)宣传、贯彻落实党的目标政策和国度的司法法规,履行下级党委、政府的指示、决定和决定,在职权规模内宣布工作意见和决定,实现下级下达的各项经济目标和工作任务;

  (二)在街道党工委的同一引导下,行使区政府付与的权力,卖力辖区的行政解决,履行下级国民代表大会的决定;

  (三)卖力制订并实行职权规模内的工作计划、工作轨制和实现计划的行政措施,引导和监督机关各部分保质保量实现工作任务;

  (四)介入经营都邑,积极推动辖区社区打造过程,引导睁开和解决社区经济和社会事务,构造睁开辖区边境区性、社会性、大众性、公益性工作。指点和支撑社区村、住民委员会行使自治职权,睁开工作。

  (五)指点、协调社区村(居)委会睁开经济,帮助下层处理实际艰难,实时向区政府反映大众意见和请求,处理国民来信来访;

  (六)包办区委区政府交办的其余工作。

  二、部分预算单位基本环境

  杏滨街道包含5个机关行政处室及2个下层预算单位,此中:加入2019年部分预算体例规模的单位详细环境见下表:

  单位名称

  经费性质

  职员体例数

  在职人数

  杏滨街道做事处

  财政拨款

  19

  19

  杏滨街道综合效劳中央

  财政拨款

  34

  34

       

  三、部分重要工作任务

  2019年,杏滨街道做事处重要任务是:根据区委、区政府工作安排,持续深入进修习近平新期间中国特色社会主义思惟,贯彻落实“双千亿”工作安排,聚焦聚力“6+7”工作,对峙高品德睁开,落实赶超任务,尽力推动各项事迹安稳睁开。环抱上述任务,重点抓好如下工作:

  (一)强化立异驱动,力促经济睁开高品德。

  (二)特出宜居宜业,推动都邑打造高品德。

  (三)看重普惠同享,构建民生幸福高指数。

  第二部分  2019年部分预算说明

  一、2019年部分预算收支全体环境

  根据预算解决的无关规定,部分的全体支出和支出均纳入部分预算解决。

  (一)杏滨街道做事处2019年支出预算为15040万元,比2018年预算数增长1643.7万元,增长12.27%,详细环境如下:

  1.财政拨款支出15040万元,此中一样平常大众预算拨款支出15040万元;

  (二)杏滨街道做事处2019年支出预算为15040万元,比2018年预算数增长1643.7万元,增长12.27%,详细环境如下:

  1.基本支出2380万元,此中,职员支出2091.88万元,公用支出288.12万元;

  2.项目支出12660万元;

  二、一样平常大众预算财政拨款支出预算环境

  2019年度一样平常大众预算支出15040万元,比2018年预算数增长1643.7万元,增长12.27%,重要是因为职员支出增长。支出项目(按项级科目分类统计)包含: 

  (一)其余人大事务支出4万元。重要用于人大工作经费。

  (二)行政运行972.76万元。重要用于职员经费和包管机关运行。

  (三)其余政府办公厅(室)及相干机构事务支出310万元。重要用于机关运行工作经费。

  (四)专项普查运动67万元。重要用于统计调查经费。

  (五)其余大众集团事务支出80万元。重要用于团工委工作经费、工会委员会工作经费、妇联经费、关工委事务经费。

  (六)其余宣传事务支出300万元。重要用于文化创建及宣传经费。

  (七)其余统战事务支出6万元。重要用于统战工作经费。

  (八)其余共产党事务支出220万元。重要用于纪工委工作经费、共产党运动及事务经费。

  (九)其余市场监督解决事务93万元。重要用于食物平安工作经费。

  (十)兵役征集30万元。重要用于人武部工作经费。

  (十一)其余公安支出1376万元。重要用于辅警经费、综治工作经费及派出所、边防所补助经费。

  (十二)其余通俗教导支出192万元。重要用于教导经费。

  (十三)其余迷信技能普及支出22.5万元。重要用于科普经费。

  (十四)其余迷信技能支出637.5万元。重要用于监控举措措施经费。

  (十五)其余文化和旅游支出195万元。重要用于文化宣传事务经费。

  (十六)其余文化体育与传媒支出180万元。重要用于文化体育运动经费。

  (十七)其余人力资本和社会包管解决事务支出215.3万元。重要用于行政及事迹单位职员社会保险经费。

  (十八)下层政权和社区打造210万元。重要用于社区工作经费。

  (十九)归口解决的行政单位离退休54.7万元。重要用于行政职员离退休经费。

  (二十)事迹单位离退休42.58万元。重要用于事迹单位职员离退休经费。

  (二十一)机关事迹单位基本养老保险缴费支出110.8万元。重要用于行政及事迹单位职员养老保险经费。

  (二十二)任务兵优待4万元。重要用于任务兵家属优待金及优越士兵嘉奖。

  (二十三)其余优抚支出200万元。重要用于优抚及退役补助经费。

  (二十四)退役士兵安顿50万元。重要用于城镇退役士兵自谋职业金。

  (二十五)残疾人工作和扶贫98万元。重要用于残疾人运动经费。

  (二十六)都邑最低生计包管金支出10万元。重要用于低保金支出。

  (二十七)其余都邑生计救济164万元。重要用于民生事务经费。

  (二十八)其余社会包管和工作支出478万元。重要用于休息包管经费。

  (二十九)其余大众卫生支出55万元。重要用于疾病防控经费。

  (三十)其余计划生育事务支出943万元。重要用于计生工作经费及计生职员经费。

  (三十一)行政单位医疗14.24万元。重要用于行政单位职员医疗保险经费。

  (三十二)事迹单位医疗19.1万元。重要用于事迹单位职员医疗保险经费。

  (三十三)公务员医疗补助17.5万元。重要用于行政单位公务员医疗补助经费。

  (三十四)财政对城乡住民基本医疗保险基金的补助200万元。重要用于城乡住民及未成年人基本医疗保险经费。

  (三十五)老龄卫生健康事务751万元。重要用于老龄运动及事务经费。

  (三十六)其余节能环保支出50万元。重要用于环保工作经费。

  (三十七)城管法律644万元。重要用于城管事务经费及城管协查员经费。

  (三十八)其余城乡社区解决事务支出1407.02万元。重要用于事迹单位职员工资福利支出、都邑批示部工作经费、环境整治拆违经费、财经工作经费、经管事务经费。

  (三十九)其余城乡社区大众举措措施支出510万元。重要用于打造解决工作经费。

  (四十)城乡社区环境卫生1975万元。重要用于环卫保洁经费、渣滓分类经费、环卫职员经费。

  (四十一)其余城乡社区支出1382万元。重要用于渔业水利及防疫平安经费、社区共建帮扶经费、社区职员经费。

  (四十二)平安监管461万元。重要用于安监工作经费。

  (四十三)其余应急解决支出88万元。重要用于防灾应急经费。

  (四十四)其余支出200万元。重要用于其余职员经费。

  三、政府性基金预算财政拨款支出环境

  2019年度政府性基金支出0万元,与2018年预算数同等。

  四、“三公”经费财政拨款预算环境

  杏滨街道做事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为15.2万元,此中:因公出国(境)经费由全区兼顾支配,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费13.2万元。详细环境如下:

  (一)因公出国(境)经费

  全区兼顾支配。

  (二)公务接待费

  2019年预算支配2万元。重要用于下级检查指点工作及其余参观进修来访或展停业务运动等方面的接待运动。与上年预算相比坚持不变,重要原因是:用于接待运动开支。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算支配13.2万元,此中:公务用车运行费13.2万元,重要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比坚持不变,重要原因是:无计划购置公务用车。

  五、其余重要事项的环境说明

  (一)机关运行经费

  2019年杏滨街道做事处的机关运行经费财政拨款预算598.12万元,比2018年预算增长89.67万元,增长17.64%。

  (二)政府洽购环境

  2019年杏滨街道做事处政府洽购预算总额2987.58万元,此中:政府洽购货物预算21万元,政府洽购效劳预算2966.58万元。

  (三)国有资产占领应用环境

  停止2018年12月31日,杏滨街道做事地方属各预算单位共有车辆6辆,单位价值50万以上通用设备1台(套),无单位价值100万以上公用设备。

  (四)绩效偏向设置环境

  杏滨街道做事处2019年履行绩效偏向解决的项目21个,触及一样平常大众预算拨款5984.5万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出、对小我和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出,包含部分专项、睁开经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算解决的“三公”经费,是指用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为包管行政单位(包含参照公务员法解决的事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。

  五、其余名词解释。由各部分根据实际环境予以增长说明。

  第四部分  2019年部分预算附表

  一、部分收支预算总表

  二、部分预算支出总表

  三、部分支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、 一样平常大众预算支出环境表

  六、一样平常大众预算基本支出经济分类环境表

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出环境表

   

   

   

   

  一、部分收支预算总表

     

  单位:万元

  收                入

 

  支                出

 

  项        目

  2019年预算

  项        目

  2019年预算

  一、一样平常大众预算

  15040.00

  一、基本支出

  2380.00

  二、政府性基金

 

  职员支出

  2091.88

  三、财政专户

  解决的

  事迹支出

 

  公用支出

  288.12

  四、事迹单位支出(含同意留用)

 

  二、项目支出

  12660.00

  五、事迹单位经营支出

 

  部分专项

  6675.50

  六、下级补助支出

 

  睁开经费

  5984.50

  七、附属单位上缴支出

 

  基建项目

 

  八、积年结余

 

  此中:区对镇街转移支付支出

 

  九、用事迹基金弥补收支差额

 

  三、事迹单位经营支出

 

  十、其余资金

     

  收    入    总    计

  15040.00

  支    出    总    计

  15040.00

   

   

  二、部分预算支出总表

   

                         

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  算计

  资金来源

 

  预算内资金

  财政专户

  解决的

  事迹支出

  事迹支出(含同意留用)

  事迹单位经营支出

  下级补助支出

  附属单位

  上缴支出

  积年结余

  其余支出

  其余资金

 

  预算内小计

  一样平常大众

  预算支出

  政府性基金预算支出

                 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

 

   

  算计

  15,040.00

  15,040.0000

  15,040.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  102504

  厦门市集美区杏滨街道

  15,040.00

  15,040.0000

  15,040.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  102504001

  厦门市集美区国民政府杏滨街道做事处

  8,242.70

  8,242.7000

  8,242.70

                   

  102504002

  厦门市集美区杏滨街道综合效劳中央

  6,797.30

  6,797.3000

  6,797.30

                   

  三、部分支出预算总表

           

  单位:万元

  科目编码

  支出功效分类科目

  基本支出

  项目支出

  事迹单位经营支出

  小计

  本级

  区对镇街转移支付支出

  **

  **

  **

  **

  **

 

  **

 

  算计

  2380.00

  12660.00

  12660.00

   

  201

  一样平常大众效劳支出

  972.76

  1080.00

  1080.00

   

  20101

  人大事务

 

  4.00

  4.00

   

  2010199

  其余人大事务支出

 

  4.00

  4.00

   

  20103

  政府办公厅(室)及相干机构事务

  972.76

  310.00

  310.00

   

  2010301

  行政运行

  972.76

       

  2010399

  其余政府办公厅(室)及相干机构事务支出

 

  310.00

  310.00

   

  20105

  统计信息事务

 

  67.00

  67.00

   

  2010507

  专项普查运动

 

  67.00

  67.00

   

  20129

  大众集团事务

 

  80.00

  80.00

   

  2012999

  其余大众集团事务支出

 

  80.00

  80.00

   

  20133

  宣传事务

 

  300.00

  300.00

   

  2013399

  其余宣传事务支出

 

  300.00

  300.00

   

  20134

  统战事务

 

  6.00

  6.00

   

  2013499

  其余统战事务支出

 

  6.00

  6.00

   

  20136

  其余共产党事务支出

 

  220.00

  220.00

   

  2013699

  其余共产党事务支出

 

  220.00

  220.00

   

  20138

  市场监督解决事务

 

  93.00

  93.00

   

  2013899

  其余市场监督解决事务

 

  93.00

  93.00

   

  203

  国防支出

 

  30.00

  30.00

   

  20306

  国防动员

 

  30.00

  30.00

   

  2030601

  兵役征集

 

  30.00

  30.00

   

  204

  大众平安支出

 

  1376.00

  1376.00

   

  20402

  公安

 

  1376.00

  1376.00

   

  2040299

  其余公安支出

 

  1376.00

  1376.00

   

  205

  教导支出

 

  192.00

  192.00

   

  20502

  通俗教导

 

  192.00

  192.00

   

  2050299

  其余通俗教导支出

 

  192.00

  192.00

   

  206

  迷信技能支出

 

  660.00

  660.00

   

  20607

  迷信技能普及

 

  22.50

  22.50

   

  2060799

  其余迷信技能普及支出

 

  22.50

  22.50

   

  20699

  其余迷信技能支出

 

  637.50

  637.50

   

  2069999

  其余迷信技能支出

 

  637.50

  637.50

   

  207

  文化旅游体育与传媒支出

 

  375.00

  375.00

   

  20701

  文化和旅游

 

  195.00

  195.00

   

  2070199

  其余文化和旅游支出

 

  195.00

  195.00

   

  20799

  其余文化体育与传媒支出

 

  180.00

  180.00

   

  2079999

  其余文化体育与传媒支出

 

  180.00

  180.00

   

  208

  社会包管和工作支出

  423.38

  1214.00

  1214.00

   

  20801

  人力资本和社会包管解决事务

  215.30

       

  2080199

  其余人力资本和社会包管解决事务支出

  215.30

       

  20802

  民政解决事务

 

  210.00

  210.00

   

  2080208

  下层政权和社区打造

 

  210.00

  210.00

   

  20805

  行政事迹单位离退休

  208.08

       

  2080501

  归口解决的行政单位离退休

  54.70

       

  2080502

  事迹单位离退休

  42.58

       

  2080505

  机关事迹单位基本养老保险缴费支出

  110.80

       

  20808

  抚恤

 

  204.00

  204.00

   

  2080805

  任务兵优待

 

  4.00

  4.00

   

  2080899

  其余优抚支出

 

  200.00

  200.00

   

  20809

  退役安顿

 

  50.00

  50.00

   

  2080901

  退役士兵安顿

 

  50.00

  50.00

   

  20811

  残疾人事迹

 

  98.00

  98.00

   

  2081105

  残疾人工作和扶贫

 

  98.00

  98.00

   

  20819

  最低生计包管

 

  10.00

  10.00

   

  2081901

  都邑最低生计包管金支出

 

  10.00

  10.00

   

  20825

  其余生计救济

 

  164.00

  164.00

   

  2082501

  其余都邑生计救济

 

  164.00

  164.00

   

  20899

  其余社会包管和工作支出

 

  478.00

  478.00

   

  2089901

  其余社会包管和工作支出

 

  478.00

  478.00

   

  210

  卫生健康支出

  50.84

  1949.00

  1949.00

   

  21004

  大众卫生

 

  55.00

  55.00

   

  2100499

  其余大众卫生支出

 

  55.00

  55.00

   

  21007

  计划生育事务

 

  943.00

  943.00

   

  2100799

  其余计划生育事务支出

 

  943.00

  943.00

   

  21011

  行政事迹单位医疗

  50.84

       

  2101101

  行政单位医疗

  14.24

       

  2101102

  事迹单位医疗

  19.10

       

  2101103

  公务员医疗补助

  17.50

       

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

 

  200.00

  200.00

   

  2101202

  财政对城乡住民基本医疗保险基金的补助

 

  200.00

  200.00

   

  21016

  老龄卫生健康事务

 

  751.00

  751.00

   

  2101601

  老龄卫生健康事务

 

  751.00

  751.00

   

  211

  节能环保支出

 

  50.00

  50.00

   

  21199

  其余节能环保支出

 

  50.00

  50.00

   

  2119901

  其余节能环保支出

 

  50.00

  50.00

   

  212

  城乡社区支出

  933.02

  4985.00

  4985.00

   

  21201

  城乡社区解决事务

  933.02

  1118.00

  1118.00

   

  2120104

  城管法律

 

  644.00

  644.00

   

  2120199

  其余城乡社区解决事务支出

  933.02

  474.00

  474.00

   

  21203

  城乡社区大众举措措施

 

  510.00

  510.00

   

  2120399

  其余城乡社区大众举措措施支出

 

  510.00

  510.00

   

  21205

  城乡社区环境卫生

 

  1975.00

  1975.00

   

  2120501

  城乡社区环境卫生

 

  1975.00

  1975.00

   

  21299

  其余城乡社区支出

 

  1382.00

  1382.00

   

  2129901

  其余城乡社区支出

 

  1382.00

  1382.00

   

  224

  灾害防治及应急解决支出

 

  549.00

  549.00

   

  22401

  应急解决事务

 

  549.00

  549.00

   

  2240106

  平安监管

 

  461.00

  461.00

   

  2240199

  其余应急解决支出

 

  88.00

  88.00

   

  229

  其余支出

 

  200.00

  200.00

   

  22999

  其余支出

 

  200.00

  200.00

   

  2299901

  其余支出

 

  200.00

  200.00

   

  四、财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

  收                入

 

  支                出

 

  项        目

  2019年预算

  项        目

  2019年预算

  一、一样平常大众预算

  15040.00

  一、基本支出

  2380.00

  二、政府性基金

 

  职员支出

  2091.88

   

  公用支出

  288.12

   

  二、项目支出

  12660.00

   

  部分专项

  6675.50

   

  睁开经费

  5984.50

   

  基建项目

 
   

  此中:区对镇街转移支付支出

 

  收    入    总    计

  15,040.00

  支    出    总    计

  15040.00

   

  五、一样平常大众预算支出环境表

       

  单位:万元

  科目编码

  支出功效分类科目

  一样平常大众预算

  小计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  **

  **

  **

  算计

 

  15040.00

  2380.00

  12660.00

  201

  一样平常大众效劳支出

  2052.76

  972.76

  1080.00

  20101

  人大事务

  4.00

 

  4.00

  2010199

  其余人大事务支出

  4.00

 

  4.00

  20103

  政府办公厅(室)及相干机构事务

  1282.76

  972.76

  310.00

  2010301

  行政运行

  972.76

  972.76

 

  2010399

  其余政府办公厅(室)及相干机构事务支出

  310.00

 

  310.00

  20105

  统计信息事务

  67.00

 

  67.00

  2010507

  专项普查运动

  67.00

 

  67.00

  20129

  大众集团事务

  80.00

 

  80.00

  2012999

  其余大众集团事务支出

  80.00

 

  80.00

  20133

  宣传事务

  300.00

 

  300.00

  2013399

  其余宣传事务支出

  300.00

 

  300.00

  20134

  统战事务

  6.00

 

  6.00

  2013499

  其余统战事务支出

  6.00

 

  6.00

  20136

  其余共产党事务支出

  220.00

 

  220.00

  2013699

  其余共产党事务支出

  220.00

 

  220.00

  20138

  市场监督解决事务

  93.00

 

  93.00

  2013899

  其余市场监督解决事务

  93.00

 

  93.00

  203

  国防支出

  30.00

 

  30.00

  20306

  国防动员

  30.00

 

  30.00

  2030601

  兵役征集

  30.00

 

  30.00

  204

  大众平安支出

  1376.00

 

  1376.00

  20402

  公安

  1376.00

 

  1376.00

  2040299

  其余公安支出

  1376.00

 

  1376.00

  205

  教导支出

  192.00

 

  192.00

  20502

  通俗教导

  192.00

 

  192.00

  2050299

  其余通俗教导支出

  192.00

 

  192.00

  206

  迷信技能支出

  660.00

 

  660.00

  20607

  迷信技能普及

  22.50

 

  22.50

  2060799

  其余迷信技能普及支出

  22.50

 

  22.50

  20699

  其余迷信技能支出

  637.50

 

  637.50

  2069999

  其余迷信技能支出

  637.50

 

  637.50

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  375.00

 

  375.00

  20701

  文化和旅游

  195.00

 

  195.00

  2070199

  其余文化和旅游支出

  195.00

 

  195.00

  20799

  其余文化体育与传媒支出

  180.00

 

  180.00

  2079999

  其余文化体育与传媒支出

  180.00

 

  180.00

  208

  社会包管和工作支出

  1637.38

  423.38

  1214.00

  20801

  人力资本和社会包管解决事务

  215.30

  215.30

 

  2080199

  其余人力资本和社会包管解决事务支出

  215.30

  215.30

 

  20802

  民政解决事务

  210.00

 

  210.00

  2080208

  下层政权和社区打造

  210.00

 

  210.00

  20805

  行政事迹单位离退休

  208.08

  208.08

 

  2080501

  归口解决的行政单位离退休

  54.70

  54.70

 

  2080502

  事迹单位离退休

  42.58

  42.58

 

  2080505

  机关事迹单位基本养老保险缴费支出

  110.80

  110.80

 

  20808

  抚恤

  204.00

 

  204.00

  2080805

  任务兵优待

  4.00

 

  4.00

  2080899

  其余优抚支出

  200.00

 

  200.00

  20809

  退役安顿

  50.00

 

  50.00

  2080901

  退役士兵安顿

  50.00

 

  50.00

  20811

  残疾人事迹

  98.00

 

  98.00

  2081105

  残疾人工作和扶贫

  98.00

 

  98.00

  20819

  最低生计包管

  10.00

 

  10.00

  2081901

  都邑最低生计包管金支出

  10.00

 

  10.00

  20825

  其余生计救济

  164.00

 

  164.00

  2082501

  其余都邑生计救济

  164.00

 

  164.00

  20899

  其余社会包管和工作支出

  478.00

 

  478.00

  2089901

  其余社会包管和工作支出

  478.00

 

  478.00

  210

  卫生健康支出

  1999.84

  50.84

  1949.00

  21004

  大众卫生

  55.00

 

  55.00

  2100499

  其余大众卫生支出

  55.00

 

  55.00

  21007

  计划生育事务

  943.00

 

  943.00

  2100799

  其余计划生育事务支出

  943.00

 

  943.00

  21011

  行政事迹单位医疗

  50.84

  50.84

 

  2101101

  行政单位医疗

  14.24

  14.24

 

  2101102

  事迹单位医疗

  19.10

  19.10

 

  2101103

  公务员医疗补助

  17.50

  17.50

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

  200.00

 

  200.00

  2101202

  财政对城乡住民基本医疗保险基金的补助

  200.00

 

  200.00

  21016

  老龄卫生健康事务

  751.00

 

  751.00

  2101601

  老龄卫生健康事务

  751.00

 

  751.00

  211

  节能环保支出

  50.00

 

  50.00

  21199

  其余节能环保支出

  50.00

 

  50.00

  2119901

  其余节能环保支出

  50.00

 

  50.00

  212

  城乡社区支出

  5918.02

  933.02

  4985.00

  21201

  城乡社区解决事务

  2051.02

  933.02

  1118.00

  2120104

  城管法律

  644.00

 

  644.00

  2120199

  其余城乡社区解决事务支出

  1407.02

  933.02

  474.00

  21203

  城乡社区大众举措措施

  510.00

 

  510.00

  2120399

  其余城乡社区大众举措措施支出

  510.00

 

  510.00

  21205

  城乡社区环境卫生

  1975.00

 

  1975.00

  2120501

  城乡社区环境卫生

  1975.00

 

  1975.00

  21299

  其余城乡社区支出

  1382.00

 

  1382.00

  2129901

  其余城乡社区支出

  1382.00

 

  1382.00

  224

  灾害防治及应急解决支出

  549.00

 

  549.00

  22401

  应急解决事务

  549.00

 

  549.00

  2240106

  平安监管

  461.00

 

  461.00

  2240199

  其余应急解决支出

  88.00

 

  88.00

  229

  其余支出

  200.00

 

  200.00

  22999

  其余支出

  200.00

 

  200.00

  2299901

  其余支出

  200.00

 

  200.00

  六、一样平常大众预算基本支出经济分类环境表

   

  单位:万元

  部分经济分类编码

  项  目

  合  计

  **

  **

  **

   

  算计

  2,380.00

  301

  工资福利支出

  1,980.82

  30101

    基本工资

  229.10

  30101

  基本工资

  229.10

  30102

    补助补贴

  435.70

  30102

  补助补贴

  435.70

  30103

    奖金

  628.70

  30103

  奖金

  628.70

  30106

    伙食补助费

  3.42

  30106

  伙食补助费

  3.42

  30107

    绩效工资

  81.00

  30107

  绩效工资

  81.00

  30108

    机关事迹单位基本养老保险缴费

  110.80

  30108

  机关事迹单位基本养老保险缴费

  110.80

  30110

    职工基本医疗保险缴费

  33.34

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  33.34

  30111

    公务员医疗补助缴费

  8.30

  30111

  公务员医疗补助缴费

  8.30

  30112

    其余社会包管缴费

  23.06

  30112

  其余社会包管缴费

  23.06

  30113

    住房公积金

  137.80

  30113

  住房公积金

  137.80

  30199

    其余工资福利支出

  289.60

  30199

  其余工资福利支出

  289.60

  302

  商品和效劳支出

  288.12

  30201

    办公费

  106.70

  30201

  办公费

  106.70

  30209

    物业解决费

  52.94

  30209

  物业解决费

  52.94

  30217

    公务接待费

  2.00

  30217

  公务接待费

  2.00

  30228

    工会经费

  44.07

  30228

  工会经费

  44.07

  30229

    福利费

  7.63

  30229

  福利费

  7.63

  30231

    公务用车运行掩护费

  16.80

  30231

  公务用车运行掩护费

  16.80

  30239

    其余交通用度

  47.96

  30239

  其余交通用度

  47.96

  30299

    其余商品和效劳支出

  10.02

  30299

  其余商品和效劳支出

  10.02

  303

  对小我和家庭的补助

  111.06

  30305

    生计补助

  14.40

  30305

  生计补助

  14.40

  30399

    其余对小我和家庭的补助

  96.66

  30399

  其余对小我和家庭的补助

  96.66

   

   

   

   

   

   

   

   

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  本年预算数

  算计

  15.20

  1、因公出国(境)用度

  全区兼顾支配

  2、公务接待费

  2.00

  3、公务用车费

  13.20

  此中:(1)公务用车运行掩护费

  13.20

  (2)公务用车购置费

 

   

   

   

   

  八、政府性基金预算支出环境表

       

  单位:万元

  科目编码

  支出功效分类科目

  政府性基金预算

  小计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  **

  **

  **

         
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